Diseño de un sistema de control interno satisfactorio en base a la auditoría interna. El caso de una pyme del rubro comercial localizada en la provincia de Santiago del Estero

Autores
Arcando, Mickaela
Año de publicación
2023
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Robles, Ana María
Descripción
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023.
Fil: Arcando, Mickaela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
El objetivo de este trabajo fue realizar una auditoría interna sobre el sistema de control interno perteneciente a la pyme del rubro comercial “Tauil Centro de Compras” destinado a la actividad de supermercado, en la provincia de Santiago del Estero, detectando debilidades y riesgos y proponer un SCI satisfactorio. Del análisis de los resultados surge que, en el presente la empresa posee grandes deficiencias en su sistema de control interno, concluyendo en un sistema insatisfactorio. Esto deriva en la necesidad de aplicar un nuevo y mejorado sistema de control interno, que le permita minimizar el riesgo operativo con el que lucha a diario, ya que estos riesgos actuales se los considera significativos, pudiendo derivar en grandes detrimentos para el progreso de la organización. Se recomienda realizar cambios de manera progresiva, teniendo en cuenta las deficiencias de cada sector, siendo necesario de aplicación urgente, ya que presentan un gran peligro para la continuación de la empresa. Por último, se considera fundamental la participación de cada área, para la aplicación de un correcto sistema de control interno, debiendo ser visualizado de manera correctiva por el sector de auditoría.
Fil: Arcando, Mickaela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Materia
Sistema de control interno en pyme
Centro de compras
Sistema de gestión contable
Sistema de gestión administrativo
Auditoría interna
Santiago del Estero, Argentina
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/550771

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El objetivo de este trabajo fue realizar una auditoría interna sobre el sistema de control interno perteneciente a la pyme del rubro comercial “Tauil Centro de Compras” destinado a la actividad de supermercado, en la provincia de Santiago del Estero, detectando debilidades y riesgos y proponer un SCI satisfactorio. Del análisis de los resultados surge que, en el presente la empresa posee grandes deficiencias en su sistema de control interno, concluyendo en un sistema insatisfactorio. Esto deriva en la necesidad de aplicar un nuevo y mejorado sistema de control interno, que le permita minimizar el riesgo operativo con el que lucha a diario, ya que estos riesgos actuales se los considera significativos, pudiendo derivar en grandes detrimentos para el progreso de la organización. Se recomienda realizar cambios de manera progresiva, teniendo en cuenta las deficiencias de cada sector, siendo necesario de aplicación urgente, ya que presentan un gran peligro para la continuación de la empresa. Por último, se considera fundamental la participación de cada área, para la aplicación de un correcto sistema de control interno, debiendo ser visualizado de manera correctiva por el sector de auditoría.
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